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  投資資訊 > 公司治理 > 內部稽核
 

群豐科技(股)公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。

本公司內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定執行稽核。稽核對象除本公司所有單位外,並包含符合法令規定之各投資子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核單位覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。

本公司內部稽核單位設置專任稽核主管及稽核人員。